Оценка эффективности деятельности предприятия в условиях санкций
|
Аннотация 2
ВВЕДЕНИЕ 5
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПАО «СН-МНГ» 7
1.1 История создания и развития ПАО «СН-МНГ» 7
1.2 Цель и виды деятельности ПАО «СН-МНГ» 11
1.3 Организационно-правовой статус ПАО «СН-МНГ» 12
1.4 Характеристика структуры ПАО «СН-МНГ» 14
1.5 Отраслевые особенности функционирования ПАО «СН-МНГ» 16
1.6 SWOT-анализ 18
2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО «СН-МНГ» 24
2.1 Основные показатели деятельности ПАО «СН-МНГ» 24
2.2 Анализ структуры и динамики имущественного отношения 25
2.3 Анализ источников формирования имущества 30
2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности ПАО «СН-МНГ» 37
2.5 Анализ деловой активности ПАО «СН-МНГ» 41
3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИЙ 47
3.1 Работа компании ПАО «СН-МНГ» в условиях санкционного давления 47
3.2 Мероприятия по повышению энергоэффективности насосного
оборудования 49
3.3 Мероприятия по повышению качества подготовки газа на объекте 53
3.4 Экономическая эффективность проекта 58
3.5 Анализ чувствительности инвестиционного проекта «Внедрение
центробежного сепаратора 60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 66
ПРИЛОЖЕНИЕ А Организационная структура ПАО «СН-МНГ» 67
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Отчет финансовых результатов ПАО «СН-МНГ» за 2020 г 68 ПРИЛОЖЕНИЕ В Отчет финансовых результатов ПАО «СН-МНГ» за 2021 г .... 69
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Расчет оптимизации затрат карта ПОЗ ПАО «СН-МНГ» 70
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Расчет оплаты электроэнергии насосами ЦНС 71
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Общий вид карты ПОЗ 72
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Карта программы оптимизации затрат ПАО «СН-МНГ» 73
ВВЕДЕНИЕ 5
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПАО «СН-МНГ» 7
1.1 История создания и развития ПАО «СН-МНГ» 7
1.2 Цель и виды деятельности ПАО «СН-МНГ» 11
1.3 Организационно-правовой статус ПАО «СН-МНГ» 12
1.4 Характеристика структуры ПАО «СН-МНГ» 14
1.5 Отраслевые особенности функционирования ПАО «СН-МНГ» 16
1.6 SWOT-анализ 18
2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО «СН-МНГ» 24
2.1 Основные показатели деятельности ПАО «СН-МНГ» 24
2.2 Анализ структуры и динамики имущественного отношения 25
2.3 Анализ источников формирования имущества 30
2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности ПАО «СН-МНГ» 37
2.5 Анализ деловой активности ПАО «СН-МНГ» 41
3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИЙ 47
3.1 Работа компании ПАО «СН-МНГ» в условиях санкционного давления 47
3.2 Мероприятия по повышению энергоэффективности насосного
оборудования 49
3.3 Мероприятия по повышению качества подготовки газа на объекте 53
3.4 Экономическая эффективность проекта 58
3.5 Анализ чувствительности инвестиционного проекта «Внедрение
центробежного сепаратора 60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 66
ПРИЛОЖЕНИЕ А Организационная структура ПАО «СН-МНГ» 67
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Отчет финансовых результатов ПАО «СН-МНГ» за 2020 г 68 ПРИЛОЖЕНИЕ В Отчет финансовых результатов ПАО «СН-МНГ» за 2021 г .... 69
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Расчет оптимизации затрат карта ПОЗ ПАО «СН-МНГ» 70
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Расчет оплаты электроэнергии насосами ЦНС 71
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Общий вид карты ПОЗ 72
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Карта программы оптимизации затрат ПАО «СН-МНГ» 73
Санкции многих зарубежных санкций, направленные против РФ и субъектов нефтегазового комплекса России в очень сложные общеэкономические условия, что вызывает необходимость в проведении разработки мероприятий направленных на поиск решений аналогов зарубежного оборудования и повышения экономической рентабельности в столь сложное время для все нефтегазовой отрасли России.
Последствия экономического кризиса поставили субъектов нефтегазового комплекса России в очень сложные общеэкономические условия, что вызывает необходимость в проведении своевременной, сбалансированной и экономически обоснованной политики по укреплению своего финансового положения, эффективности и конкурентоспособности как на отечественном, так и на мировом нефтегазовом рынке.
Успешность проведения такой политики напрямую связана с грамотным управлением финансовым состоянием экономического субъекта, которое, в свою очередь, зависит от эффективности проведенных аналитических процедур и планирования основных финансовых показателей организации, а также от правильной интерпретации полученных результатов анализа финансового состояния и конкурентоспособности экономического субъекта и своевременности принятых управленческих решений. Неэффективная политика управления финансовыми результатами, финансовыми ресурсами, финансовым положением и конкурентоспособностью, неэффективная работа экономических и аналитических служб субъектов нефтегазового комплекса могут привести к убыточности их деятельности, неплатежеспособности нефтяной компании, её финансовому кризису и, в конченом счете, к банкротству данного экономического субъекта.
В современной экономической литературе подробно и широко исследованы методологические аспекты анализа и прогнозирования финансового состояния экономических субъектов различных отраслей, организационно¬правовых форм, в т.ч. рассмотрен финансовый анализ убыточных компаний, но мало разработанной областью остается оценка финансового состояния нефтяных компаний, что обуславливает актуальность темы выпускной квалификационной работы.
Объектом исследования является одна из крупнейших компаний нефтегазового сектора России - ПАО «СН-МНГ» основной деятельность которой является добыча нефти и газа, оказание операторских услуг по добычи нефти и газа в ХМ[АО-Югре г. Мегион и других районов округа.
Предметом исследования является анализ финансового состояния и конкурентоспособности организации, в условиях санкций и ОПЕК+ и низких мировых цен на нефть для компании ПАО «СН- НГ».
Целью работы является представление характеристики финансово-хозяйственной деятельности объекта исследования, проведение анализа его
В ходе аналитической работы применялись методы группировки и сравнения, горизонтальный и вертикальный анализ, а также методика оценки при помощи абсолютных и относительных показателей.
В работе активно используются табличные и графические методы, позволяющие подводить итоги по рассчитанным показателям.
Последствия экономического кризиса поставили субъектов нефтегазового комплекса России в очень сложные общеэкономические условия, что вызывает необходимость в проведении своевременной, сбалансированной и экономически обоснованной политики по укреплению своего финансового положения, эффективности и конкурентоспособности как на отечественном, так и на мировом нефтегазовом рынке.
Успешность проведения такой политики напрямую связана с грамотным управлением финансовым состоянием экономического субъекта, которое, в свою очередь, зависит от эффективности проведенных аналитических процедур и планирования основных финансовых показателей организации, а также от правильной интерпретации полученных результатов анализа финансового состояния и конкурентоспособности экономического субъекта и своевременности принятых управленческих решений. Неэффективная политика управления финансовыми результатами, финансовыми ресурсами, финансовым положением и конкурентоспособностью, неэффективная работа экономических и аналитических служб субъектов нефтегазового комплекса могут привести к убыточности их деятельности, неплатежеспособности нефтяной компании, её финансовому кризису и, в конченом счете, к банкротству данного экономического субъекта.
В современной экономической литературе подробно и широко исследованы методологические аспекты анализа и прогнозирования финансового состояния экономических субъектов различных отраслей, организационно¬правовых форм, в т.ч. рассмотрен финансовый анализ убыточных компаний, но мало разработанной областью остается оценка финансового состояния нефтяных компаний, что обуславливает актуальность темы выпускной квалификационной работы.
Объектом исследования является одна из крупнейших компаний нефтегазового сектора России - ПАО «СН-МНГ» основной деятельность которой является добыча нефти и газа, оказание операторских услуг по добычи нефти и газа в ХМ[АО-Югре г. Мегион и других районов округа.
Предметом исследования является анализ финансового состояния и конкурентоспособности организации, в условиях санкций и ОПЕК+ и низких мировых цен на нефть для компании ПАО «СН- НГ».
Целью работы является представление характеристики финансово-хозяйственной деятельности объекта исследования, проведение анализа его
В ходе аналитической работы применялись методы группировки и сравнения, горизонтальный и вертикальный анализ, а также методика оценки при помощи абсолютных и относительных показателей.
В работе активно используются табличные и графические методы, позволяющие подводить итоги по рассчитанным показателям.
В первом разделе исследования дана краткая организационно-экономическая характеристика ПАО «СН-МНГ», включая цель и виды деятельности, организационно-правовой статус, отраслевые особенности функционирования и SWOT-анализ. На основе анализа сформулированы выводы.
Во втором разделе исследования рассчитаны основные финансово-хозяйственные показатели ПАО «СН-МНГ» и проведен полный анализ финансового состояния компании.
Результаты краткой характеристики деятельности и анализа основных финансово-экономических показателей показывают, что ПАО «СН-МНГ» входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. Основным направлением деятельности является добыча нефти и газа, а также оказание операторских услуг. Компания входит в состав ПАО «НГК «Славнефть», акционерами которого на паритетных началах являются ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть».
Основными конкурентами ПАО «СН-МНГ» на нефтедобывающем рынке Югры являются ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АНК «Башнефть», ОАО НК «РуссНефть», ПАО «Татнефть», ОАО НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», НК «Салым Петролеум Девелопмент» и ОАО «Томскнефть» ВНК. В 2017 году первое место на рынке ХМАО занимала ПАО «НК «Роснефть», второе — ОАО «Сургутнефтегаз», третье — ПАО «ЛУКОЙЛ».
SWOT-анализ выявил одно из основных конкурентных преимуществ ПАО «СН-МНГ» — введение в эксплуатацию новых лицензионных участков и внедрение инноваций, информационных систем для оптимизации затрат и накопления данных о технологиях месторождений.
Анализ финансового состояния ПАО «СН-МНГ» показал снижение объема добычи нефти, жидкости и газа в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Основную долю имущества компании на протяжении всего периода составляют основные средства, что характерно для отрасли. Наблюдается тенденция к снижению этой доли. Большую долю занимает дебиторская задолженность — более 50% в 2020–2019 годах.
Развитие имущественного потенциала и ресурсной базы имеет приоритетное значение для ПАО «СН-МНГ». По итогам 2022 года уровень восполнения ресурсной базы превышает объем годовой добычи нефти. Компания несет общеотраслевые риски, связанные с динамикой мировых цен на нефть. Снижение мировых цен негативно сказывается на ее деятельности.
Анализ источников формирования имущества показал увеличение доли долгосрочных заемных средств и снижение удельного веса собственного капитала, а также уменьшение доли краткосрочных заемных средств.
Анализ ликвидности и платежеспособности показал, что активы ПАО «СН-МНГ» сформированы достаточно эффективно. Ликвидность предприятия достаточна, так как на конец отчетного периода почти все коэффициенты ликвидности соответствуют нормативам (за исключением коэффициента абсолютной ликвидности). Наблюдается снижение относительной платежеспособности в 2020 году.
На протяжении всего периода выполняются два условия ликвидности баланса, что свидетельствует о текущей и долгосрочной ликвидности компании и наличии собственных оборотных средств для финансовой устойчивости. Однако невыполнение первого условия ликвидности рекомендует финансовому подразделению осуществлять еженедельное планирование ликвидности и контроль за минимальным требуемым остатком денежных средств.
В третьей главе определена экономическая эффективность мероприятий по повышению энергоэффективности компании. Это простое техническое решение, направленное на снижение затрат на оплату электроэнергии с экономическим эффектом более 21 миллиона рублей в год. Срок окупаемости данного решения составит менее одного месяца. Следующим проектом будет модернизация газосепаратора и установка на пункте подготовки и сдачи нефти Ново-Покурского месторождения. Эти мероприятия направлены на стабильность компании в сложных условиях.
Во втором разделе исследования рассчитаны основные финансово-хозяйственные показатели ПАО «СН-МНГ» и проведен полный анализ финансового состояния компании.
Результаты краткой характеристики деятельности и анализа основных финансово-экономических показателей показывают, что ПАО «СН-МНГ» входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. Основным направлением деятельности является добыча нефти и газа, а также оказание операторских услуг. Компания входит в состав ПАО «НГК «Славнефть», акционерами которого на паритетных началах являются ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть».
Основными конкурентами ПАО «СН-МНГ» на нефтедобывающем рынке Югры являются ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АНК «Башнефть», ОАО НК «РуссНефть», ПАО «Татнефть», ОАО НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», НК «Салым Петролеум Девелопмент» и ОАО «Томскнефть» ВНК. В 2017 году первое место на рынке ХМАО занимала ПАО «НК «Роснефть», второе — ОАО «Сургутнефтегаз», третье — ПАО «ЛУКОЙЛ».
SWOT-анализ выявил одно из основных конкурентных преимуществ ПАО «СН-МНГ» — введение в эксплуатацию новых лицензионных участков и внедрение инноваций, информационных систем для оптимизации затрат и накопления данных о технологиях месторождений.
Анализ финансового состояния ПАО «СН-МНГ» показал снижение объема добычи нефти, жидкости и газа в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Основную долю имущества компании на протяжении всего периода составляют основные средства, что характерно для отрасли. Наблюдается тенденция к снижению этой доли. Большую долю занимает дебиторская задолженность — более 50% в 2020–2019 годах.
Развитие имущественного потенциала и ресурсной базы имеет приоритетное значение для ПАО «СН-МНГ». По итогам 2022 года уровень восполнения ресурсной базы превышает объем годовой добычи нефти. Компания несет общеотраслевые риски, связанные с динамикой мировых цен на нефть. Снижение мировых цен негативно сказывается на ее деятельности.
Анализ источников формирования имущества показал увеличение доли долгосрочных заемных средств и снижение удельного веса собственного капитала, а также уменьшение доли краткосрочных заемных средств.
Анализ ликвидности и платежеспособности показал, что активы ПАО «СН-МНГ» сформированы достаточно эффективно. Ликвидность предприятия достаточна, так как на конец отчетного периода почти все коэффициенты ликвидности соответствуют нормативам (за исключением коэффициента абсолютной ликвидности). Наблюдается снижение относительной платежеспособности в 2020 году.
На протяжении всего периода выполняются два условия ликвидности баланса, что свидетельствует о текущей и долгосрочной ликвидности компании и наличии собственных оборотных средств для финансовой устойчивости. Однако невыполнение первого условия ликвидности рекомендует финансовому подразделению осуществлять еженедельное планирование ликвидности и контроль за минимальным требуемым остатком денежных средств.
В третьей главе определена экономическая эффективность мероприятий по повышению энергоэффективности компании. Это простое техническое решение, направленное на снижение затрат на оплату электроэнергии с экономическим эффектом более 21 миллиона рублей в год. Срок окупаемости данного решения составит менее одного месяца. Следующим проектом будет модернизация газосепаратора и установка на пункте подготовки и сдачи нефти Ново-Покурского месторождения. Эти мероприятия направлены на стабильность компании в сложных условиях.
Подобные работы
- Повышение эффективности деятельности предприятия в современных условиях (на материалах АО «Дормаш»)
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4325 р. Год сдачи: 2020 - Разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности
предприятия ООО «Златра»
Магистерская диссертация, финансы . Язык работы: Русский. Цена: 5900 р. Год сдачи: 2018 - РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АСКОНА»)
Дипломные работы, ВКР, сервисная деятельность. Язык работы: Русский. Цена: 4280 р. Год сдачи: 2018 - Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия (на примере ООО «СЛИК»)
Бакалаврская работа, менеджмент. Язык работы: Русский. Цена: 4295 р. Год сдачи: 2019 - Оценка внешнеэкономической деятельности промышленного предприятия в условиях финансового кризиса
Магистерская диссертация, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 5500 р. Год сдачи: 2017 - ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Магистерская диссертация, менеджмент. Язык работы: Русский. Цена: 4945 р. Год сдачи: 2024 - Формирование организационно-экономического механизма управления инновационной деятельностью предприятия
Магистерская диссертация, менеджмент. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2017 - ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЕАЭС (НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Дипломные работы, ВКР, таможенное дело. Язык работы: Русский. Цена: 5970 р. Год сдачи: 2016 - ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЕАЭС (НА
ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Дипломные работы, ВКР, внешнеэкономическая деятельность. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2016





